在账务处理过程中,需依据具体业务场景执行对应操作。录入采购费用类发票时,务必确保发票信息填写准确,严格比对金额及供应商资料,保障账务数据真实、完整,并及时完成归档以便后续查验。
1、 启动财务系统,进入主界面后定位至供应链管理模块。
2、 供应链模块为财务软件主界面的第三项功能入口。启动方式有两种:一是通过电脑本地搜索找到该程序并双击运行;二是直接双击桌面快捷图标即可打开系统。
3、 见下图:

4、 进入供应链模块后,点击“采购管理”子模块。
5、 “采购管理”位于供应链模块菜单栏首位,请注意其默认排序位置。
6、 见下图所示

7、 进入采购管理模块后,选择其下级功能“费用发票”。
8、 “费用发票”为采购管理菜单中的第七项,请确认选项序号无误。
9、 所示

10、 进入“费用发票”功能后,需进一步选择“14022 费用发票-新增明细”进行操作。
11、 “14022 费用发票-新增”位于费用发票功能列表的第一位,请优先识别该选项。
12、 见下图所示

13、 点击“14022 费用发票-新增明细”后,系统自动跳转至“费用发票-新增”操作页面,后续所有步骤均在此界面中依次完成。
14、 第一步:选定采购方式
15、 可选采购方式包含现购(P001)与赊购(P002)两类,应结合实际交易情况作出选择。
16、 见下图:

17、 进入“14022 费用发票-新增明细”后,系统将跳转至“费用发票-新增”页面,须按顺序逐项完成各项字段填写与设置。
18、 第二步:填写购买方信息
19、 购货单位即产生外购入库相关费用的责任单位。
20、 见下图所示

21、 进入“14022 费用发票-新增明细”后,系统跳转至“费用发票-新增”页面,需依流程完成全部必填内容的录入与配置。
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22、 第三步:设定支付时间
23、 注意:付款日期默认为当前单据创建日期。
24、 见下图所示

25、 进入“14022 费用发票-新增明细”后,系统跳转至“费用发票-新增”页面,需依序完成所有必要操作环节。
26、 第四步:选择费用编码
27、 操作中须注意信息安全与系统规范要求。
28、 当前支持的费用代码包括:001(运费)、002(其他,主要用于调账)。
29、 费用代码可在系统后台根据实际管理需要灵活增减或维护。
30、 见下图所示

31、 点击“14022 费用发票-新增明细”后,系统进入“费用发票-新增”页面,需按提示逐步完成各项操作。
32、 第五步:确认金额信息
33、 注意:此处所填金额为开具费用发票时需录入的制单数值。
34、 所示

35、 进入“14022 费用发票-新增明细”后,系统跳转至“费用发票-新增”页面,所有操作均需在此界面中按步骤执行。
36、 第六步:指定归属部门与经办人员
37、 注意:“部门”与“业务员”字段位于“费用发票-新增”页面底部区域,请操作时重点留意该位置。
38、 见下图:

39、 进入“14022 费用发票-新增明细”后,系统跳转至“费用发票-新增”页面,需依照流程完成对应字段的填写与确认。
40、 第七步:执行保存操作
41、 注意:“保存”按钮位于“费用发票-新增”页面左上角醒目位置。
42、 见下图所示










